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市人大常委会2019年部门预算信息 公开情况说明
来源:       日期: 2019-02-20      作者:       点击数:

市人大常委会2019年部门预算信息

公开情况说明

目     

第一部分 市人大常委会概况

一、市人大常委会的主要职责 

二、市人大常委会预算单位构成 

第二部分 市人大常委会2019年度部门预算表

       一、部门收支总体情况表

       二、部门收入总体情况表

       三、部门支出总体情况表

       四、财政拨款收支预算总表

       五、财政拨款支出表

       六、一般公共预算支出情况表

       七、一般公共预算基本支出情况表

       八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

       九、一般公共预算机关运行经费

2019年政府性基金支出预算表

第三部分 市人大常委会2019年度部门预算情况说明

       一、部门收支总体情况说明

       二、部门收入总体情况说明

       三、部门支出总体情况说明

       四、财政拨款收支预算总体情况说明

       五、财政拨款支出情况说明

       六、一般公共预算支出情况说明

       七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

一般公共预算机关运行经费情况说明

2019年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市人大常委会概况

(一)主要职能

嘉峪关市人民代表大会常务委员会是市人民代表大会的常设机构,向市人民代表大会负责并报告工作。依照宪法和地方组织法的规定,市人大常委会主要行使下列职权:

1在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3召集本级人民代表大会会议。

4市人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规和我省地方性法规相抵触的前提下,对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。

5讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

6根据市人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;审查和批准本级财政决算。

7监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8撤销镇人民代表大会的不适当的决议。

9撤销市人民政府的不适当的决定和命令。

10闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

11根据市长的提名,决定市人民政府组成部门负责人的任免。

12按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14闭会期间,补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15决定授予地方的荣誉称号。

市人大常委会财政全额拨款行政单位
  (二)部门基本情况

市人大常委会共有预算单位1个。编制人数42人,其中:行政编制22人、全额补助事业编制13人、老干部服务管理中心全额补助事业编制4、工勤编3人;实有人数97人,比上年增加4。主要原因是调入人员和增加公益性岗位人员。其中:在职人数53人,包括行政人员22行政在岗不在编10人,全额补助事业人员3人、老干部服务管理中心全额补助事业编制5、工勤人员2人、进村进社人员5人、公益性岗位人员2人、临时工4人行政离休人员1行政退休人员43人。

第二部分: 市人大常委会2019年度部门算表

附表1:

部门预算收支总表

 

单位名称:嘉峪关市人大常委会办公室

 

 

    单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,178.88

(一)一般公共服务支出

1,045.34

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

80.11

 

九、其他收入

 

(九)卫生健康支出

53.42

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

1,178.88

本年支出合计

1,178.88

 

十、上年结转

 

结转下年

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

收入总计

1,178.88

支出总计

1,178.88

 

 

附表2:

部门收入总体情况表

 

单位名称:嘉峪关市人大常委会办公室

              单位:万元

 

收入

 

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,178.88

 

      经费拨款

1178.88

 

      专项收入

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

      捐赠收入

 

 

      政府住房基金收入

 

 

      其他收入

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、财政专户核算

 

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

本年收入合计

1178.88

 

十、上年结转

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

十一、上年结余

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

收入总计

1178.88

 

附表3:

部门支出总体情况表

 

 

单位名称:嘉峪关市人大常委会办公室

                   单位:万元

 

 

功能分类名称

支出合计 

基本支出

项目支出

上年结转

 

 

**

1

2

3

3

 

 

合计

1178.88

933.88

245.00

 

 

 

一般公共服务支出

1045.34

800.34

245.00

 

 

人大事务

1045.34

800.34

245.00

 

 

社会保障和就业支出

80.11

80.11

 

 

 

行政事业单位离退休

68.38

68.38

 

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

11.73

11.73

 

 

 

卫生健康支出

53.42

53.42

 

 

 

 

行政事业单位医疗

53.42

53.42

 

 

 

 

行政运行

862.86

820.86

42.00

 

 

财政对工伤保险基金的补助

3.93

3.93

 

 

 

财政对生育保险基金的补助

32.71

32.71

 

 

 

人大会议

35.00

 

35.00

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.38

68.38

 

 

 

人大监督

7.00

 

7.00

 

 

代表工作

131.00

 

131.00

 

 

其他人大事务支出

38.00

8.00

30.00

 

 

 

附表4:

财政拨款收支预算总表

 

单位名称:嘉峪关市人大常委会办公室

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

945.48

(一)一般公共服务支出

811.94

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

80.11

 

 

 

(九)卫生健康支出

53.42

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

收入总计

945.48

支出总计

945.48

 

附表5:

财政拨款支出表

 

单位名称:嘉峪关市人大常委会办公室

 

 

 

 

单位:万元

 

 

单位名称

合计 

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

 

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

合计

1178.88

1178.88

933.88

245.00

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市人大常委会办公室

1178.88

1178.88

933.88

245.00

 

 

 

 

 

 

附表6:

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:嘉峪关市人大常委会办公室

单位:万元

 

功能分类分类科目

一般公共预算支出

 

科目编码

科目名称

支出合计 

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

1178.88

933.88

245.00

 

201

一般公共服务支出

1045.34

800.34

245.00

01

人大事务

1045.34

800.34

245.00

01

行政运行

842.34

800.34

42.00

04

人大会议

35.00

 

35.00

06

人大监督

7.00

 

7.00

08

代表工作

131.00

 

131.00

99

其他人大事务支出

30.00

 

30.00

208

社会保障和就业支出

80.11

80.11

 

05

行政事业单位离退休

68.38

68.38

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.38

68.38

 

27

财政对其他社会保险基金的补助

11.73

11.73

 

01

财政对失业保险基金的补助

0.89

0.89

 

02

财政对工伤保险基金的补助

1.07

1.07

 

03

财政对生育保险基金的补助

1.78

1.78

 

99

其他财政对社会保险基金的补助

8.00

8.00

 

210

卫生健康支出

53.42

53.42

 

 

11

行政事业单位医疗

53.42

53.42

 

 

01

行政单位医疗

19.63

19.63

 

 

02

事业单位医疗

2.86

2.86

 

 

03

公务员医疗补助

30.93

30.93

 

 

附表7:

一般公共预算基本支出情况表

 

单位名称:嘉峪关市人大常委会办公室

单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计 

人员经费

公用经费

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

933.88

99.50

834.38

 

301

工资福利支出

576.25

 

576.25

30101

基本工资

190.58

 

190.58

30102

津贴补贴

167.61

 

167.61

30103

奖金

13.84

 

13.84

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.38

 

68.38

30110

职工基本医疗保险缴费

21.30

 

21.30

30111

公务员医疗补助缴费

32.12

 

32.12

30112

其他社会保障缴费

11.73

 

11.73

30199

其他工资福利支出

70.69

 

70.69

302

商品和服务支出

99.50

99.50

 

30201

办公费

5.04

5.04

 

30202

印刷费

1.51

1.51

 

30205

水费

1.01

1.01

 

30206

电费

2.52

2.52

 

30207

邮电费

2.97

2.97

 

30211

差旅费

14.70

14.70

 

30217

公务接待费

1.68

1.68

 

30226

劳务费

9.05

9.05

 

30228

工会经费

6.57

6.57

 

30229

福利费

10.93

10.93

 

30231

公务用车运行维护费

2.00

2.00

 

30239

其他交通费用

41.52

41.52

 

303

对个人和家庭的补助

258.12

 

258.12

 

30301

离休费

15.38

 

15.38

 

30302

退休费

43.94

 

43.94

 

30305

生活补助

4.31

 

4.31

 

30309

奖励金

194.49

 

194.49

 

附表8:

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

 

单位名称:嘉峪关市人大常委会办公室

 

 

单位:万元

 

单位名称

一般公共预算基本支出

 

科目名称

“三公”经费合计 

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3.68

 

1.68

2.00

 

 

 

 

嘉峪关市人大常委会办公室

3.68

 

1.68

2.00

 

 

 

 

附表9:

一般公共预算机关运行经费

 

单位名称:嘉峪关市人大常委会办公室

单位:万元

 

项目

支出合计 

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

 

合计

344.50

99.50

245.00

 

办公费

5.04

5.04

 

印刷费

1.51

1.51

 

水费

1.01

1.01

 

电费

2.52

2.52

 

邮电费

2.97

2.97

 

差旅费

14.70

14.70

 

会议费

35.00

 

35.00

公务接待费

31.68

1.68

30.00

劳务费

10.05

9.05

1.00

委托业务费

103.00

 

103.00

工会经费

6.57

6.57

 

福利费

10.93

10.93

 

公务用车运行维护费

2.00

2.00

 

其他交通费用

41.52

41.52

 

其他商品和服务支出

76.00

 

76.00

 

附表10:

政府性基金支出预算表

 

单位名称:嘉峪关市人大常委会办公室

单位:万元

 

项目

预算数

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

第三部分: 市人大常委会 2019年度部门算情况说明

(一)2019年度部门收支总体情况

 市人大委会2019年度部门预算总收入1178.88万元,比上年减少495.3万元,下降30%;总支出1178.88万元,比上年减少495.3万元,下降30%。

 

(二)关于市人大常委会2019年度部门收入总体情况

市人大委会 2019年度收入合计1178.88万元,为全额财政拨款收入。

(三)关于市人大常委会2019年度部门支出总体情况

 市人委会2019年度支出合计1178.88万元,其中: 基本支出1178.88万元,占100%。

(四)关于市人大常委会2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

 市人大委会2019年度财政拨款收1178.88万元,比上年减少495.3万元,下降30%,支出1178.88万元,比上年减少495.3万元,下降30

 

 (五)关于市人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

市人大委会2019年度一般公共预算财政拨款支出1178.88元,比上年减少495.3万元,下降30%

支出主要项目有:

2.结构情况

市人大委会2019年度一般公共预算财政拨款支出1178.88万元主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1045.34万元 ,占88%;社会保障和就业支出(类)80.11万元,占7%;卫生健康支出(类)53.42万元,占5%

(六)关于市人大常委会2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市人大委会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出933.88万元,其中:人员经费83.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等;公用经费99.5万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、印刷费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)关于市人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

 市人大委会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算3.68万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数1.68万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数2万元。

市人大委会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算减少0.06万元,下降1.6%,其中:公务接待支出比上年减少0.06万元,下降1.6%,主要原因严格按照中央八项规定及市委、市政府出台有关公务接待的各项规章制度;二是接待批次/人数的减少。

 2.三公经费支出具体情况说明

市人大委会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,三公经费支出0%;公务接待支出1.68万元,三公经费支出46%;公务用车购置和运行维护费支出2万元,三公经费支出54%。

(1) 因公出国(境)费全年支出0万元

(2) 公务接待支出1.68万元,全年接待来访团组20个,来访宾客112人次。主要接待任务有接待外地人大来嘉考察、调研、学习交流与座谈

(3)公务用车购置和运行维护费支出2万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费2万元,主要用于开展市人大机关工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2018年我单位公务用车保有量1辆。

(八)关于其他重要事项情况说明 

1.机关运行经费支出情况说明。2019年度机关运行经费支出344.5万元,比上年减少125.15万元, 下降27%,主要原因:一上年度增加预算联网监督系统预算,本年已无;二是区域合作经费减少。 

2.政府采购情况说明。

市人大委会2019年度政府采购总额55.3万元,其中:政府采购货物55.3万元,占采购总额的100%。授予小微企业合同金额55.3万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况说明。

市人大委会2019年国有资产占用总额306.78万元,其中:流动资产22.82万元,非流动资产283.96万元。

 4.2019年部门预算绩效管理情况

(1)市人大委会2018年部门基本支出预算将严格按照预算规定执行,确保部门基本支出在本年度内所预期达到保障机关正常运转和履职任务

(2)市人大委会2018年部门项目支出预算将严格按照项目预算规定执行,确保部门项目支出在本年度内所预期达到保障机关正常运转和履职任务

第四部分:名词解释(选自己单位涉及到的、补充自己单位或行业性的名词进行解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入、 事业单位经营收入等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财 政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。 

十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人:李燚                 电话:6328615

         

 

                                                                                       市人大常委会办公室

                                                                                          2019211

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